|
REFLEKSJONER
OVER
MEDALJEKONTOENS ENDELIKT.
"Bevilget" av
årsmøte 2005 (av hvilken konto?)
28050,-
Direkte omkostninger som skal gå til fradrag:
Forbord, kjøring og
div. 2500,-
Wold,
kjøring
375,-
Gisetsatd, kjøring + CD
brenner 3754,-
Smedhaug,
kjøring
190,-
F orbord, fastavgift telefon, for 2
år 3000,-
Gisetstad,
----------"------------ 3000,-
Gisetstad, kontortilpassning +
varme 3059,-
Gisetstad, andel kontorutstyr, PC +
div 1000,-
Sum direkte påløpne
omkostninger:
16878,-
Til overs til lønn for "merarbeid" i to
år:
11172,-
Faktiske regnskapsførte "lønnskrav" for "merarbeid"
Forbord, 2 års lønn, kjørin
etc. 6977,-
Gisetsatd, 2 års lønn for utskrift
diplomer 14152,-
Vårt samlede
"lønnskrav"
21429,-
T il overs på kontoen etter påløpne
omkostninger 11172,-
Underskudd i forhold til tildelt beløp
28050,- 10257,-
Det vil si: Deler vi likt bærer hver for oss et personlig tap på
kr. 5128,-
Det som er forlangt som dekning av "merarbeid" i forbindelse med
distribusjon av medaljer
innen avd. Trøndelag i 2 år er 21 429,-, altså pr.pers/pr. år kr. 5
357,- og tillagt 1 500,-
i fastavgiftsgodtgjørelse for telefon ville det blitt kr. 6 857,-.
Dette ville blitt noenlunde likt med en årlig styregodtgjørelse
Alle utgifter i fbm. distribusjon på landsbasis er oppgjort av
Forbundet og HOK
Styret i Tysklandsbrigadenes Veteranforening avd.
Trøndelag
v/Ragnar Wold,
Bøckmanv. 96,
7022 Trondheim
Medaljeregnskapet
Regnskapet er nå revidert på nytt.
Revisjonsrapporten har ingen konklusjon, men den har
tre anmerkninger:
- ”Bilag 2b er redusert fra kr. 949,- til kr.574,- men
ikke i regnskapet. ”
Det er feil, beløpet er trukket fra i regnskapet.
- ”Differanse mellom utsendte medaljer og oppgjør send
til forbundet er på
32 medaljer.”
Dette er nå ordnet ved innbetaling av kr.
640,- til forbundet den 15.04.05
I referat fra årsmøtet leser vi at medaljeregnskapet er
foreningen uvedkommende.
En noe merkelig uttalelse sett på bakgrunn av den
”behandling” saken fikk på årsmøtet.
Vi fikk jo til og med en ”bevilgning” på kr. 28 050,-.
”Bevilgningen” ble diktert årsmøtedeltakerne uten at utgiftssiden ble
illustrert.
De fleste av årsmøtedeltakerne satt vel igjen med det inntrykket at vi
hadde kr. 28 050,- netto
på deling etter at utgifter var dekket. Kanskje noen til og med trodde dette
var penger ut av foreningens kasse.
Vi har gjort oss noen refleksjoner over denne
”bevilgningen”, regnskapet har jo også en utgiftsside.
Har styret noen bemerkninger til våre refleksjoner?
Hegra/Trondheim …………………….
Kåre Forbord Johan Gisetstad
Vedlegg: Refleksjoner over medaljekontoens endelikt
|